稽核崗位職責
在社會發展不斷提速的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編整理的稽核崗位職責,希望對大家有所幫助。
稽核崗位職責1
酒店稽核崗位職責
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業,要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用,結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數據資料簽字負責,如果復查出現問題,必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調查整理數據,如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為:
(1)收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致,使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。
(2)核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
(3)核實掛帳單位手續是否齊全。
(4)核對發票的發放與賬單是否相符,有價票據使用是否正確、合法。
(5)核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
(6)核對編號賬單號碼是否連續或缺號。
(7)核對各營業點的酒水銷售情況。
(8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。
(9)月底認真做好各類報表的匯總,數據的分類,調整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
稽核專員崗位職責
稽核專員崗是公司關鍵指標:妥投率的主要負責人,主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。
第一條:每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規范和業務管理規范的要求執行跟單工作并進行考核;
第二條:每天檢查員工是否有按照跟單規范和業務管理規范以及質檢規范的.要求執行服務用語和服務規范的要求;
第三條:每天檢查員工的通話記錄,當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理(誤操作及時取消除外);
第四條:每天抽聽有異常的(客戶退回或保留的錄音)從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要,會及時的開專題錄音分享培訓,爭取關鍵指標的提高;
第五條:在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導,及時解決客戶問題,杜絕客戶投訴和隱患的發生;
第六條:做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容,每月匯總一次交至主管處,為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據;
第七條:如有異常情況,直接告知主管助理列入早會內容,進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑,并對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評;
第八條:在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理,以便一線員工能夠更加有效的處理訂單;
第九條:負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱,同時,完成公司安排之其它工作。
稽核崗位職責2
1、 每個月初打印上月銀行對賬單,并據此做賬。
2、 每周三收集報銷單,審核,月底制作報銷明細表。
3、 月初統計上月業績、考核、考勤,做工資表。
4、 月底收集各類原始憑證,錄入系統做記賬憑證,結賬—裝訂—出報表—歸檔。
5、 做報銷明細賬,現金流水賬。
稽核崗位職責3
工作職責:
1、根據稽核標準,執行稽核檢查工作,并跟進整改;
2、根據安全管理規定,定期組織倉內作業人員及配送人員的安全知識培訓;
3、定期進行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;
4、從安全、稽核、內控、風控角度,全面檢查管理大區和城市的各項配送工作內容。
任職資格:
1、本科及以上學歷,物流相關專業優先;
2、有5年及以上物流行業或精細化管理經驗;具備一定的.現場管理經驗;
3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應快速;
4、熟練使用常用辦公軟件。
稽核崗位職責4
一、制訂具體稽核實施方案,報稽核組長或稽核部門審批后實施。
二、依據批準的稽核方案,做好有關規章、制度性文件及資料的收集、整理工作。
三、分清主次,突出重點,根據不同稽核目的需要組織實施現場稽核。
四、執行稽核工作規程,認真、仔細查閱資料,完整、全面編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,規范地使用稽核管理系統。
五、對稽核中發現的`可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。
六、簽收并管理好調閱的檔案資料,稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核資料,撰寫稽核報告,實事求是反映存在的問題,客觀公正地做出稽核評價,提出整改建議和處理意見。
八、稽核項目結束,做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
九、按時上報工作
計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執行。
十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核崗位職責5
職位描述
崗位職責:
1、熟悉公司業務系統操作,不斷完善業務系統流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出提議性意見;
4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上,經驗豐富者,能夠降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的.數據處理本事;
4、職責心強,能主動進取與業務部門溝通協調,有較強的理解本事;
5、有較強的學習本事和抗壓本事;
6、能適應短期出差
稽核崗位職責6
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
稽核崗位職責7
1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計(番禺會計)憑證的`審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計(番禺統計)工作。
11.完成部門經理(番禺經理)交辦的其它工作。
稽核崗位職責8
崗位職責:
(1)按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬定公司審計制度和流程,制定企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
(2)負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
(3)組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計;
(4)調審或就地審查會計憑證、賬冊等有關文件,確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性與合法性;
(5)針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
(6)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權提出處理意見或提出追究相關人員責任的建議;
(7)負責對董事會下設的審計委員會報告工作。
任職要求:
1、金融、審計、會計等相關專業全日制大學本科及以上學歷,具有會計、審計中級及以上職稱優先考慮;
2、具有1年以上金融機構審計工作經驗;
3、擁有扎實的'審計、會計專業知識和業務能力;
4、掌握監管部門政策、與金融機構內部審計相關的理論知識,熟悉金融相關法律法規及內部控制制度;
5、具有較強的政治意識、責任意識和大局意識;為人正直、廉潔、公正;具備敏銳的洞察力和良好的溝通、協調能力;身體健康且無相關不良記錄。
稽核崗位職責9
崗位職責:
1、參與稽核項目業務,理解業務檢查邏輯,利用數據分析手段,發現問題并提出管理建議
2、模型運營遠程監測、數據采集及信息安全、建立與優化數據模型
3、參與稽核項目的實施及檢查,完成報告起草,追蹤問題后續整改等
4、上級交辦的`其它臨時性工作
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,數學、統計、計算機等大數據分析相關專業
2、從事過數據分析、建模相關工作者優先
3、掌握R、SQL、python等語言或大數據分析工具者優先
4、較強的學習理解能力及邏輯分析能力,良好的溝通協調和團隊合作能力
稽核崗位職責10
1、稽核員要堅持四項基本原則,嚴格執行各項財經制度,在稽核各個環節上把好關
2、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性,對不合格的.記賬憑證,向有關人員查明原因,更正出來
3、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告,并核對相符
4、負責會計憑證的審核,保證每筆憑證內容真實、手續完備、數字準確,會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規,簽章齊全
5、嚴格審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支
6、裝訂、管理本部門財務檔案
7、定期與物資管理部門就賬務結算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總賬與分類賬相符
8、負責領導交辦的其他事務
稽核崗位職責11
工作職責
1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。
2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,并適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,并檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
4. 負責對于檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露于稽核報告,并于該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。
5. 負責成本管控之稽查。
崗位職責
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的.制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
稽核制度
稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分,是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度,該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一并進行考慮。
其主要內容包括:
(1)稽核工作的組織架構形式和具體分工;
(2)稽核工作的職責、權限;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核結果的處理和使用等。
稽核崗位職責12
1、負責各單位目標數據準確性和真實性的`稽核驗證;
2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏;
3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數據;
4.負責各類賬務的稽查、核對工作,對各項費用進行準確分析和判定;
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
稽核崗位職責13
1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;
2.開展對總行中、高層管理人員的'任期(離任)經濟責任稽核,并協助擬寫經濟責任稽核報告;
3.開展監管部門指定的專項稽核項目,協助擬寫相關的專項稽核報告;
4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;
5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;
6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位職責14
1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的'貫徹實施;
2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;
3.協助完善稽核、內審相關制度、流程;
4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;
5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。
稽核崗位職責15
職責描述:
1.負責編制公司的財務報表,并對財務數據進行對比和分析,對公司的.經營運作情況提出建設性意見;
2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務風險;
3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務管理制度;
4.負責協調與業務部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業務部門。
任職要求:
1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業
2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗
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